索引号: | 所属主题: | 财政预决算 | |
公开责任部门: | 市委党史研究室 | 发文日期: | 2020-08-11 |
常德市委党史研究室2019年部门决算公开
目录
第一部分中共常德市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共常德市委党史研究室概况
部门职责
(一)贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策;规划和组织全市的党史、方志工作;承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。
(二)研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。
(三)征集、整理中共常德地方史资料,研究编写中共常德地方史,编纂出版党史书刊、老同志回忆录;组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书,抢救整理全市各种旧志资料。
(四)运用史志资料和史志研究成果,开展各种形式的党史、方志宣传教育,发挥编史修志资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片,参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。
(五)负责对区县(市)党史、方志部门的业务联系和协调;组织对各区县(市)党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收;负责对区县(市)党史、方志干部及其他史志工作者培训。
(六)收集、整理、研究常德地方文献和地情资料,编辑出版《常德年鉴》。
(七)组织指导全市党史联络工作,为离退休老干部做好党史工作服务。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。我单位内设机构包括:办公室、党史征研部、方志编研部、年鉴编研部、联络部。
(一)办公室。负责日常工作的协调和督办;负责文电、会务、机要、保密、档案等工作;负责来信来访、综合治理、维护稳定工作;负责人大代表建议、政协委员提案办理工作;负责单位后勤服务管理、接待工作和离退休人员管理服务工作;负责纪检监察、党务、群团、机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训工作;负责财务会计、资产管理、内部审计工作。
(二)党史征研部。负责全市党史工作规划的拟定与实施;征集和整理党史资料,进行专题研究;编写中共常德地方史;承担地方党史资料的“抢救”和整理工作;编辑出版地方党史资料书刊和其它党史书籍;负责全市党史宣传教育和党史书刊的发行工作;承担全市党史工作的业务联系和协调;组织对区县(市)党史书稿的评审、验收、出版;组织对各类党史书籍的评奖和审定把关;审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片,参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等;负责对市直和区县(市)党史工作人员的培训工作。
(三)方志编研部。负责拟订《常德市志》编纂或续修方案,承担相关专业志的纂修或续修工作;抢救整理全市各种旧志资料,负责地方志信息收集、整理咨询及交流工作;负责拟订续修区县(市)志编纂方案,承担区县(市)志、部门志、厂矿志书编修工作的业务联系和协调;组织对区县(市)志稿的评审、验收、出版;组织对各类方志书籍的评奖和审定把关;负责对市直和区县(市)地方志工作人员的培训工作。
(四)年鉴编研部。负责《常德年鉴》的组稿、编辑、出版与发行;负责对区县(市)综合年鉴编纂业务联系和协调;组织市本级优秀年鉴成果评选并参加上级优秀年鉴成果评选;开展年鉴编纂理论研究。
(五)联络部。负责全市党史联络工作的组织、协调和指导;负责老干部回忆录的征集、整理、出版;组织老同志协助党史部门审查、鉴别、核定党史资料;负责地方志工作法律、法规的宣传,并对执行情况进行监督。
(二)决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括5个职能部室,即办公室、党史征研部、方志编研部、年鉴编研部、联络部,定编19人。单位所有人员、部室全部纳入决算编制范围。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入为491.28万元,支出为508.17万元。收入与上年相比增加36.76万元,增加8.09%;支出与上年相比增加72.86万元,增加16.74%。主要原因一是人员工资待遇对标调整,二是人员经费增加,三是扶贫费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计491.28万元,其中:财政拨款收入491.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计508.17万元,其中:基本支出449.57万元,占88.47%;项目支出58.59万元,占11.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入为491.28万元,收入与上年相比增加36.76万元,增加8.09%;主要原因一是人员工资待遇对标调整,二是人员经费增加,三是扶贫费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出508.17万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加72.86万元,增长16.74%,主要是因为一是人员工资待遇对标调整,二是人员经费增加,三是扶贫费用增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出508.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出350.15万元,占68.90%;文化旅游体育与传媒支出14.46万元,占2.85%;社会保障和就业支出116.95万元,占23.01%;住房保障支出21.62万元,占4.25%;其他支出5万元,占0.98%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为439.36万元,支出决算数为508.17万元,完成年初预算的115.66%,其中:
1、行政运行支出决算为1万元。
2、一般行政管理事务支出决算为5.01万元。
3、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出决算为14.88万元。
4、事业运行决算为284.57万元。
5、其他共产党事务支出决算为43.55万元。
6、其他文化体育与传媒支出决算为14.46万元。
7、归口管理的行政单位离退休支出决算为40.08万元。
8、事业单位离退休支出决算为38.09万元。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为22.63万元。
10、死亡抚恤支出决算为16.15万元。
11、住房公积金支出决算为21.62万元。
12、其他支出决算为5.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出449.57万元,其中:人员经费356.04万元,占基本支出的79.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、基本养老费、其他社会保险费、住房公积金、抚恤金等;公用经费93.53万元,占基本支出的20.80%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行费、其他交通费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元,支出决算为5.24万元,完成预算的87.33%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,本单位无因公出国(境)发生。
公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为2.21万元,完成预算的88.40%,与上年相比增加0.29万元,增长15.10%,增长的主要原因是公务接待标准有所提高。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.03万元,完成预算的86.57%,与上年相比增加0.59万元,增长24.18%,增长的主要原因是公务车已接近服务期限,维修费用有少量增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.21万元,占42.18%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元,占57.82%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)开支。
2、公务接待费支出决算为2.21万元,全年共接待来访28批次、接待人员113人次,主要是党史与地方志工作实地调研、学习交流、汇报工作、收集查阅资料等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.03万元,其中:公务用车运行维护费3.03万元,主要是车辆保险费、停车费、通行费、年检费、车辆燃料费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。
(按照财政绩效部门要求,作为附件公开。)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出93.53万元,比上年度数减少47.4万元,降低33.63%。主要原因是:财政对一般商品和服务支出人均预算定额减少,单位在预算执行过程中增强干部职工节约意识和责任意识,严控经费支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支培训费0.91万元,用于参加上级培训,人数2人,内容为赴延安参加党性培训;开支印刷费35.67万元,主要用于《中国共产党常德历史(第三卷)》、《<武陵县志>校注》、《常德年鉴(2019)》以及其他业务资料等印刷;开支邮电费1.26万元,主要用于单位固话费、邮递费等;开支差旅费10.36万元,主要用于党史与地方志工作实地调研、学习交流、汇报工作、收集查阅资料以及乡村振兴驻村干部差旅补助等;开支维修(护)费2.7万元,主要用于官网维护、智慧党建平台建设与维护;开支租赁费1.02万元,主要用于书籍仓库租赁;开支劳务费14.72万元,主要用于《常德古今》稿费、整理档案、固定资产清查服务、书籍搬运、办公室年度清洁服务、聘请《武陵县志》点校劳务、聘请排球教练等工作;开支工会经费8.66万元,主要用于工会经费;开支福利费7.42万元,主要用于节日慰问、中餐补助等;开支其他交通费用18.13万元,主要用于在职干部交通补贴、车辆租赁;开支其他商品和服务支出32.92万元,主要用于扶贫资金、活动用餐、公益捐款、社区创建、包联村建设等。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额5.95万元,其中:政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额5.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1.机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件